
老師,請問現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計抵減的10%怎么做賬務(wù)處理?謝謝
答: 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
老師你好!請問現(xiàn)代廣告服務(wù)業(yè)加計抵減的會計分錄怎么做?謝謝!
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入或者其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司是屬于現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)適合增值稅加計抵減政策,請問加計抵減怎么賬務(wù)處理,麻煩老師把計提時和抵減時的會計分錄分別講述一下,謝謝
答: 實(shí)際抵減時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 你是計提什么

