
老師,修改以前年度增值稅申報表后,需要補交增值稅,會計分錄怎么做?
答: 您好,是什么業(yè)務(wù)補繳?補充記錄收入?
補交以前年度的增值稅,如何填增值稅申報表?
答: 你好,根據(jù)所屬期,收入金額填寫就是了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
補報以前年度增值稅怎么做會計分錄?
答: 補繳以前年度增值稅一般分如下情況, 1、企業(yè)存在應(yīng)繳未繳的增值稅繳納時, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:銀行存款。 2、經(jīng)稅務(wù)檢查,額外需補繳的, 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整。 實際繳納時, 借:應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整, 貸:銀行存款。
老師,您好,更正申報了以前年度的增值稅申報表及企業(yè)所得稅年報,補交了增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅及對應(yīng)的滯納金,怎么做分錄?
請問假設(shè)3月調(diào)整了以前年度損益,應(yīng)交增值稅銷項稅額100,那3月填寫增值稅申報表的時候,本月的銷項稅額那里要填減了100之后的數(shù)麼?還是怎么填?
老師,您好!請教您,由于以前年度的簡易征稅項目現(xiàn)在核減,發(fā)票沖紅,當(dāng)月增值稅申報表,沖紅的稅額抵減了本月的增值稅,賬務(wù)怎么處理合適?

