老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開(kāi)票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問(wèn)
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開(kāi)發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開(kāi)發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問(wèn)
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

老師,你好!在做項(xiàng)目資金無(wú)票據(jù)的時(shí)候我記賬為借:其他應(yīng)收款,貸:財(cái)政撥款支出。在取得正規(guī)發(fā)票后該去沖減借方的其他應(yīng)收款科目,但是我忘記沖減了,我是否可以將N多筆的具體項(xiàng)目明細(xì)和金額提取出來(lái)做一張電子表格,就統(tǒng)一做一個(gè)貸方復(fù)式分錄去沖減。就不一張一張的去修改。
答: 可以的,你只要沖減了就行
有些單位為了節(jié)約成本,寧可買一些沒(méi)有發(fā)票的辦公需要品或者其他,沒(méi)有正規(guī)發(fā)票不是一直掛著“其他應(yīng)收款”
答: 你好,這是很不合規(guī)的,其他應(yīng)收款一直掛著,長(zhǎng)期以來(lái)就形成壞賬了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我們公司一直有一個(gè)出納的個(gè)人卡,內(nèi)部就叫這個(gè)卡現(xiàn)金卡,一些沒(méi)有正規(guī)發(fā)票的支出,還有員工報(bào)銷都是出納從公戶轉(zhuǎn)到她的個(gè)人卡(現(xiàn)金卡),然后支付給報(bào)銷個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況我該如何做賬呢,科目用其他應(yīng)收款呢還是用庫(kù)存現(xiàn)金呢
答: 您好,應(yīng)當(dāng)是做其他應(yīng)收款,因?yàn)槭菑墓珣艮D(zhuǎn)到她的卡里的。到時(shí),她要拿票來(lái)沖回這些其他應(yīng)收款。


奔奔 追問(wèn)
2017-06-29 09:50
淑女老師 解答
2017-06-29 09:50