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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-11-07 08:58

你好  轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出款交增值稅科目  

假曰風(fēng)景 追問

2022-11-07 09:44

老師,不好意思!沒明白呢. 請問第3步怎么做呢?
1. 當(dāng)時取得費用發(fā)票時,不清楚政策(公司只有外銷,沒有內(nèi)銷),做了抵扣勾選。
    借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額   貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2. 次月轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額。
    借:管理費用  貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
3. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
    借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出    貨:?

玲老師 解答

2022-11-07 09:51

借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貨 轉(zhuǎn)出未交增值稅  

上傳圖片 ?
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你好? 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出款交增值稅科目??
2022-11-07 08:58:40
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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