亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-07-06 08:52

工會經費怎么做分錄

煙花易冷 追問

2017-07-06 16:19

老師,殘保金是按什么交納的?具體的交納日期是什么時候呢?

王雁鳴老師 解答

2017-07-05 22:43

您好,借:管理費用-辦公費用,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2017-07-05 22:48

如果是新注冊,借:管理費用-開辦費,貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2017-07-06 09:12

您好,工會經費計提時,借:管理費用-工會經費等科目,貸:應付職工薪酬-工會經費。支付時,借;應付職工薪酬-工會經費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2017-07-06 17:05

您好,不好意思,這個我確實不知道了,麻煩您另外提出問題看其他老師是什么答復的吧,謝謝。

上傳圖片 ?
相關問題討論
工會經費怎么做分錄
2017-07-06 08:52:09
沒有發(fā)票不能稅前扣除你做管理費用租賃費匯算i清繳需要納稅調增交企業(yè)所得稅
2019-01-10 10:48:42
也就是說進項不能抵扣了嗎
2019-09-17 19:36:37
我是A物流運
2019-09-17 15:07:49
那想視為固定資產,讓個人轉款給股東,股東借款給公司,借銀行,貸其他應付;收到車行發(fā)票時,借固定資產/應交稅金一進項,貸長期借款一C金融公司;還車貨款時,借長期借款一C金融公司,貸銀行。這樣做分錄對不?另外是否得有B車行和C金融公司貸款協(xié)議復印件做為賃證說明?
2019-09-17 19:45:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...