老師,請(qǐng)教你們一個(gè)問題,我4月的時(shí)候做了留底退稅,五月的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們升一般納稅人后用了兩張小規(guī)模期間的專票,這兩張專票之前未入賬,把稅款補(bǔ)了,然后我做錯(cuò)了,我又做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我的留底稅就增加了,四月的就做留抵退稅,四月分錄,借銀行存款,貸未交增值稅,這個(gè)我五月做分錄的話怎么做?
Lucky Girl
于2022-11-28 09:19 發(fā)布 ??348次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-11-28 09:26
同學(xué)你好
五月繳稅了嗎
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你直接這么做賬的話,也可以。
2022-04-08 16:39:10

你好 如果企業(yè)在次月計(jì)繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計(jì)繳時(shí),借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33

借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-24 09:20:11

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31

一般納稅人繳納的增值稅是不是應(yīng)計(jì)入,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--未交增值稅 貸:銀行存。
借方余額表示進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,也就是還可以繼續(xù)抵扣。在增值稅納稅申報(bào)表中與期末留底稅額一欄一致。
2019-01-14 20:34:07
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