老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

【分錄題】31 日,結(jié)轉(zhuǎn)本月份完工入庫產(chǎn)成品的實(shí)際成本。其中 01# 產(chǎn)品完工 1000 件, 02# 產(chǎn)品完工 1000 件,均已驗(yàn)收入庫,沒有在產(chǎn)品
答: 您好,沒有金額嗎這個(gè)
結(jié)轉(zhuǎn)本月份完工入庫產(chǎn)成品的實(shí)際成本,其中,01產(chǎn)品完工,1000件02產(chǎn)品完工,1000件均已驗(yàn)收入庫,沒有在產(chǎn)品分錄
答: 你好 借:庫存商品—01產(chǎn)品 庫存商品—02產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本—01產(chǎn)品 生產(chǎn)成本—02產(chǎn)品
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
結(jié)轉(zhuǎn)銷售自制半成品和產(chǎn)成品成本分錄
答: 借:半成品/庫存商品 貸:生產(chǎn)成本
庫存商品A產(chǎn)品2000成本 B產(chǎn)品4000元結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時(shí)會(huì)計(jì)分錄?
期末有在產(chǎn)品成本在生產(chǎn)成本,期末需要結(jié)轉(zhuǎn)在產(chǎn)品成本嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是咋樣的?

