老師好!請問實操過程中,納稅申報計提職工福利費14% 問
同學(xué),你好 是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額 答
老師,申報印花稅需要填寫對方書立人的信息嗎? 問
您好,您是申報哪個稅目? 答
老師好,請問兩個數(shù)據(jù)的比對要怎么比對呢?我需要給 問
哪兩個數(shù)據(jù)對比,今年和去年同期,還是今年和上期?一個是同比,一個是環(huán)比。 答
老師 你好 請問現(xiàn)在用軟著實繳是不是增值稅暫免 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,先進制造企業(yè)可享受增值稅進項加計,其中是不 問
是的,根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳 財政部辦公廳 國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于 2025 年度享受增值稅加計抵減政策的先進制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項的通知》(工信廳聯(lián)財函〔2025〕217 號)第六條規(guī)定,總分機構(gòu)間、同一控制下的企業(yè)間發(fā)生應(yīng)稅交易,取得的進項稅額不得計提加計抵減額。 答

上月給對方開出兩張紅字信息表,一張是稅號錯了,他們重開發(fā)票,一張是退貨的銷項負(fù)數(shù)票,這月報上月的稅時進項稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出,但是這月才收到對方開過來的發(fā)票,現(xiàn)在這兩張發(fā)票該怎么處理?。?/p>
答: 重新認(rèn)證。。。。。。。。。。。。跟收到發(fā)票一樣的操作
上月給對方開出兩張紅字信息表,一張是稅號錯了,他們重開發(fā)票,一張是退貨的銷項負(fù)數(shù)票,這月報上月的稅時進項稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出,但是這月才收到對方開過來的發(fā)票,現(xiàn)在這兩張發(fā)票該怎么處理呢?
答: 你好,負(fù)數(shù)發(fā)票做銷售的相反分錄,不是轉(zhuǎn)出 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額 )
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問進項票購買方已經(jīng)勾選認(rèn)證后,銷售方做沖紅處理后又不愿再重開發(fā)票,是不是會列入異常發(fā)票?
答: 購買方已經(jīng)勾選認(rèn)證后,需要購買方上傳紅字信息表,銷售方依購買方上傳的紅字信息表沖銷發(fā)票,不愿重開是購銷雙方需要溝通解決的問題,購方已經(jīng)上傳了紅字信息表,就表示購方同意沖銷,稅務(wù)局因此列入異常發(fā)票。


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2017-07-12 17:03
鄒老師 解答
2017-07-12 17:04
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2017-07-12 17:05
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2017-07-12 17:11