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木木TING
于2017-07-12 18:19 發(fā)布 ??717次瀏覽
劉老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-07-12 21:02
分錄應(yīng)該是?怎么做呢,我想把這筆放在7月當(dāng)做費(fèi)用可以?
劉老師 解答
2017-07-12 19:30
6月要做分錄。。。。。。。。。
2017-07-13 08:57
六月,你銀行存款減少了呀 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
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沒有發(fā)票的搭建費(fèi)支出怎么做分錄
答: 搭建的是什么?您公司的性質(zhì)是建筑公司?
公司6月底公戶支出6千元,發(fā)票到7月份才拿到,而且發(fā)票開票時(shí)間也是7月,那6月份要不要做分錄?
答: 6月要做分錄。。。。。。。。。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月研發(fā)支出怎么做分錄金額7000
答: 你好 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 7000 貸銀行存款等
請(qǐng)問老師 7.17號(hào)付的款 但是7.23才收到的發(fā)票 是工會(huì)支出的職工福利 怎么做分錄呢?(就是時(shí)間節(jié)點(diǎn)上有點(diǎn)疑惑)
討論
您好,我想問一下那個(gè)貸款利息支出,銀行已經(jīng)付了,但暫時(shí)沒收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄呢
支出3月公司流量費(fèi),發(fā)票開了12000,但我們實(shí)際只支付10000,這中間差額如何做分錄
9月掛了89590的應(yīng)付往來,但是10月對(duì)賬發(fā)現(xiàn)漏了4000的發(fā)票,實(shí)際支出89590+4000=93590元,請(qǐng)問漏記這個(gè)支出要怎么做分錄
我們是做車貸,幫客戶墊付了65000的支出,怎么做分錄,沒有發(fā)票
劉老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 5.00 解題: 1 個(gè)
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劉老師 解答
2017-07-12 19:30
劉老師 解答
2017-07-13 08:57