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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-14 16:11

會(huì)計(jì)分當(dāng)

鄒老師 解答

2017-07-14 16:10

你好,沒看到你所提供的圖片啊

鄒老師 解答

2017-07-14 16:12

借;原材料   貸;應(yīng)付賬款——暫估2225 
借;預(yù)付賬款   貸銀行存款

張鏵尹 追問

2017-07-14 16:20

其中有925元以后是沒辦法拿到發(fā)票的,只有1300元能拿到發(fā)票,如果暫估做2225元,那不是95元永元都在那里掛著,可不可以925元不做暫估呀。直接借:原材料,貸銀行存款

鄒老師 解答

2017-07-14 16:24

你好,可以,在匯算清繳對(duì)925做納稅調(diào)整

張鏵尹 追問

2017-07-14 16:29

老師:看一下我的分錄這樣對(duì)不對(duì)?

鄒老師 解答

2017-07-14 16:31

是對(duì)的,就是這樣處理的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,沒看到你所提供的圖片啊
2017-07-14 16:10:58
借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2017-07-22 12:31:22
可以暫估入庫(kù)借原材料貸應(yīng)付賬款暫估款,付款做借應(yīng)付賬款貸銀行
2019-02-24 10:23:41
先做暫估入庫(kù) 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
2019-02-22 22:26:03
你好, 未收到發(fā)票商品暫估先入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄 首先,購(gòu)進(jìn)了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫(kù). 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 銷售的時(shí)候,確認(rèn)銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理是: 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 原材料 后就是,當(dāng)收到發(fā)票的時(shí)候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認(rèn)購(gòu)貨應(yīng)承擔(dān)的稅金,賬務(wù)處理是: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸 原材料 最后,支付賣家的貨款,賬務(wù)處理是: 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款
2020-08-02 19:39:06
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