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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-15 11:04

1,不需要做分錄 
2,還是不需要做分錄

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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
上月進項稅額留存,本月有進項,沒有銷項,繼續(xù)留抵 一、借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 二、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)
2017-08-16 18:07:18
您好,這個不能抵扣的意思是針對小規(guī)模納稅人而言,因為小規(guī)模納稅人的進項稅額不能抵扣,所以要直接記入成本。 小規(guī)模納稅人做分錄時,不用做進項稅額這個分錄,直接記入成本,繳納增值稅時也是不能抵扣進項稅額的。
2020-07-27 23:52:21
你好 借;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應付賬款等科目 借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2019-08-02 15:54:13
你好,就是發(fā)票之前沒有認證,入賬了,現(xiàn)在認證抵扣了
2017-06-26 08:46:57
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