老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計(jì)要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問
大項(xiàng)可以寫公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問
您好,這個是不可以的 答

你好,老師,去年計(jì)提企業(yè)所得稅,后又彌補(bǔ)了以前年度虧損,怎樣更正計(jì)提企業(yè)所得稅這一部分
答: 您好,相當(dāng)于去年多計(jì)提了企業(yè)所得稅是嗎?
請問,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是年末企業(yè)所得時才彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
答: 不是,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是按照當(dāng)期利潤實(shí)現(xiàn)稅前扣除,從而實(shí)現(xiàn)虧損抵消的一種方式,與月末無關(guān)。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師小規(guī)模24年一季度有利潤25萬,以前年度虧損30萬,這種情況下話24年一季度是不需要計(jì)提企業(yè)所得稅的是吧
答: 您好,是的,我們23年沒有匯繳的話,彌補(bǔ)不了,先計(jì)提成本費(fèi)用,2季度沖回

