
老師您好,我們是一家技術服務公司,有一個項目發(fā)票已經(jīng)開具這個入收入賬(借應收賬款 貸主營業(yè)務收入),但是相應的采購成本還不確定,這個成本等收到發(fā)票后入成本賬,還是需要先暫估入賬,暫估入賬的話分錄是怎樣的
答: 借主營業(yè)務成本,貸應付賬款。
上個月暫估成本時直接入主營業(yè)務成本,借.主營業(yè)務成本,貸.應付賬款暫估入賬,這個月收到發(fā)票應該怎么做賬務處理?
答: 你好,沖銷之前暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做上述分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,公司為小規(guī)模納稅人,近期公司接受委托組織一場小型文化服務活動,活動中的物料均是公司員工墊付,現(xiàn)在還未收到發(fā)票(即成本票還未收到),但是公司接受委托的發(fā)票已開出(銷項票已開出),做分錄如下:確認收入分錄: 借:應收賬款 貸: 主營業(yè)務收入 應交稅費結轉成本(暫估入賬)分錄:借:主營業(yè)務成本貸: 庫存商品活動采購物品(暫估入賬)分錄:借:庫存商品貸: 應付賬款已上分錄對么?員工把成本發(fā)票拿來后,在根據(jù)實際金額修改暫估入賬憑證,此時,直接打款給員工可以么?或者是員工直接報銷入賬?
答: 你好 你的分錄正確!? 發(fā)票金額和暫估一致的 可以直接打款給員工


精靈 追問
2023-01-06 14:47
郭老師 解答
2023-01-06 14:50