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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-19 08:33

如果增值稅屬于有留抵稅額,通常是結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的借方。 
如果下月需要交稅,就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”的貸方,這樣再來看“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”的余額;如果還是借方余額,說明本月繼續(xù)的留抵稅額;如果是貸方余額,就是本月需要交的增值稅

紅菩提 追問

2017-07-19 09:18

那余額在借方,需要留底,下個(gè)月不需要對這個(gè)留底做其他會(huì)計(jì)分錄了吧

李愛文老師 解答

2017-07-19 09:28

不用做分錄,就會(huì)在余額進(jìn)行計(jì)算。就可以看出交多少稅了

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是的,如果是沒有認(rèn)證的話,就是放入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目,但是分錄不是這么寫的,而是借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款,下個(gè)月認(rèn)證了,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2018-12-25 15:24:08
認(rèn)證抵扣即可
2018-03-19 06:07:36
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交, 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2019-03-05 15:07:01
你好,對的,有抵扣不用做憑證。
2017-03-12 01:19:49
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