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小草
于2017-07-19 15:08 發(fā)布 ??881次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-07-19 15:09
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
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進賬發(fā)票抵扣怎么做分錄
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項發(fā)票做賬未抵扣認(rèn)證分錄
答: 你好,同學(xué)借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅額貸應(yīng)付賬款。
如果當(dāng)月發(fā)票只有銷項5848,沒有進項0,上月留抵扣有24925,該如何做分錄
討論
7月購買方抵扣的進項,8月銷售方開具了紅字發(fā)票,那購買方收到銷售方給開的紅字發(fā)票,要怎么做分錄
老師,請問下開出發(fā)票和收到專票是這樣做分錄嗎,然后月末抵扣就是第三張圖這樣做分錄對嗎,進項大于銷項的話,月末就不用操作什么了,對嗎
公司發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,進項比銷項多,沒有抵扣完,怎么做分錄啊。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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