老師好,2022年12月我開了60萬(wàn)負(fù)數(shù)發(fā)票,20萬(wàn)正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問月末年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫?
小圖圖姐
于2023-01-11 13:28 發(fā)布 ??534次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-01-11 13:34
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)40萬(wàn)
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2023-01-11 13:34:00

您好,負(fù)數(shù)代表進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),當(dāng)月可以不用結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目
2019-05-24 10:58:39

你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄的
2017-09-29 15:15:46

你好,用余額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),減去進(jìn)項(xiàng),這個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-11-05 11:12:01

我都有點(diǎn)被你繞暈了,簡(jiǎn)單問題復(fù)雜化了
取得金稅盤發(fā)票 借;管理費(fèi)用820 貸;銀行存款820
假如是一次性抵扣就 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 820 貸;管理費(fèi)用 820
假如你填寫是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 貸;管理費(fèi)用
就是這樣,跟你收入沒有關(guān)系
2015-10-26 18:05:44
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