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送心意

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-23 21:30

如果是次月收到發(fā)票,然后沖暫估入賬的憑證?做正確的憑證?暫估需要原始憑證嗎?

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-07-23 21:23

老師,實(shí)務(wù)工作中購(gòu)買(mǎi)原材料沒(méi)有收到發(fā)票,貨物入庫(kù),暫估入賬處理。增值稅不暫估。在外帳這樣處理,內(nèi)帳也是這樣處理

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-07-23 21:32

暫估肯定有倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單做為原始憑據(jù)。沖原來(lái)的暫估,再按正確的發(fā)票入賬

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你好,不需要針對(duì)增值稅部分暫估的
2018-01-09 16:22:01
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
你好, 對(duì) 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
2020-06-02 09:30:06
成本可以按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-08-20 15:32:21
沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號(hào)憑證,用紅筆寫(xiě)金額。
2017-05-24 13:13:35
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