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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-23 21:30

如果是次月收到發(fā)票,然后沖暫估入賬的憑證?做正確的憑證?暫估需要原始憑證嗎?

李愛文老師 解答

2017-07-23 21:23

老師,實(shí)務(wù)工作中購買原材料沒有收到發(fā)票,貨物入庫,暫估入賬處理。增值稅不暫估。在外帳這樣處理,內(nèi)帳也是這樣處理

李愛文老師 解答

2017-07-23 21:32

暫估肯定有倉庫的入庫單做為原始憑據(jù)。沖原來的暫估,再按正確的發(fā)票入賬

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相關(guān)問題討論
你好,不需要針對(duì)增值稅部分暫估的
2018-01-09 16:22:01
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號(hào)憑證,用紅筆寫金額。
2017-05-24 13:13:35
沖銷 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-04-06 18:19:24
你好, 對(duì) 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
2020-06-02 09:30:06
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