老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補(bǔ)充計提了。 答

盤盈借:原材料 貸:待處理財產(chǎn)損益之后,還要做什么結(jié)轉(zhuǎn)之類的嗎?
答: 你好!如果管理部門確認(rèn)后可以計入借待處理財產(chǎn)損益 貸營業(yè)外收入
原材料盤盈,計入待處理財產(chǎn)損益,期末應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至什么科目?
答: 借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時原材料有赤字,這是怎么回事?
答: 你好 是不是有沒入庫的材料?


紅葉 追問
2017-07-29 14:47
宋生老師 解答
2017-07-29 14:49
紅葉 追問
2017-07-29 14:50
宋生老師 解答
2017-07-29 14:51
紅葉 追問
2017-07-29 14:55
宋生老師 解答
2017-07-31 09:53