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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-01 15:55

等發(fā)票到了  這樣處理   借:管理費用 
                      應交稅費-應交增值稅-進項稅 
                貸:其他應收款 
您看可行

鄒老師 解答

2017-08-01 15:55

你好,先計入預付賬款核算的

鄒老師 解答

2017-08-01 15:57

你好,發(fā)票到 了 
借;管理費用  貸;預付賬款 
然后做減免的分錄

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相關問題討論
你好,先計入預付賬款核算的
2017-08-01 15:55:37
同學你好 能從保險公司收回就不是損失了呀,所以計算凈損失時要減去;
2022-07-10 14:20:17
借:其他應收款 ? ? ? 賠款后的損失 貸:待處理財產(chǎn)損益
2022-07-09 21:41:31
你好;? ?你押金的時候怎么掛的; 我看看怎么處理? ??
2022-05-07 10:44:20
可以的 計提職工公司,應付賬款和其他應收款-股東對沖
2020-06-03 09:52:40
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