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愛群
于2017-08-15 08:54 發(fā)布 ??863次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-08-15 08:56
你好,是差額征收 可以扣除替游客支付的相關費用的余額計算納稅的
愛群 追問
就是這個
鄒老師 解答
2017-08-15 08:57
你好,這里可能是單位信息設置的問題 嚴謹一點說應當是(收入-相關支出)/*3%計算
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旅行社的增值稅不是差額征收的嗎?為什么真帳實操里直接是不含稅銷售額*3%
答: 你好,是差額征收 可以扣除替游客支付的相關費用的余額計算納稅的
外地施工去預交增值稅的時候,填的不含稅銷售額,少交了一百多塊,怎么辦啊
答: 你好!這個是填不含稅的啊。沒錯啊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應征增值稅不含稅銷售額 ,是 全部的銷售 額嗎,包括免稅的嗎
答: 您好,是的 在填報增值稅申報表的時候,免稅的銷售額也是不含稅的。不管您賬務是怎么處理的。
你好,應征增值稅不含稅銷售額等于什么
討論
二季度不含稅銷售額超過30萬是全額征收增值稅嗎?
老師,請問報2021年第四季度的增值稅的時候,填列欄次1的時候是否要包含前期三季度的不含稅銷售額?
老師 報增值稅稅,專票的事系統(tǒng)提取的,普票的我就填在其他增值稅不含稅銷售項額里嗎,還有它自動導了普票的不含稅銷售額 但是我開的事3%的,他導的數據我是按1的導的
51題怎么做?不含稅銷售額指不含增值稅么
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624673 個
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愛群 追問
2017-08-15 08:56
鄒老師 解答
2017-08-15 08:57