
同一個人設(shè)置了其他應(yīng)收、其他應(yīng)付科目。應(yīng)收他1000應(yīng)付他500,只能從名細(xì)賬看出來。不能從軟件上一目了然看出來誰欠誰嗎
答: 你好,這種情況你可以沖銷500 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款 500 這樣其他應(yīng)收款就還剩500,說明是他欠公司500
你好,我之前的會計把其他應(yīng)收款寫成其他應(yīng)付款了,我問了一位老師,他說不用調(diào)賬,我現(xiàn)在想問的是,我是新接手的,用財務(wù)軟件填寫期初余額就按照他的余額填寫就可以吧,然后本月在按照我的記賬方式來寫分錄
答: 你現(xiàn)在是新啟用財務(wù)軟件,錄入期初數(shù)嗎,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金蝶軟件的公式設(shè)置:其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款
答: 同學(xué)你好,你指的是資產(chǎn)負(fù)債表里的吧,如果是的話,請參考: 其他應(yīng)收款期末數(shù)=ACCT(1132,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1221,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.001,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.002,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1131,Y,,0,0,0,)
老師好,想問一下,之前兩個賬合到一起了,單機(jī)版的會計軟件合到精斗云里了,之前的會計為了平衡做到其他應(yīng)收和其他應(yīng)付里了,金額非常大,我現(xiàn)在必須要從新做賬嗎
老師,我現(xiàn)在剛把以前的賬拿回來自己做,這個其他應(yīng)收和其他應(yīng)付兩個科目值就是不一樣,但是沒錯,我到底該怎么修改
樂老師,追問次數(shù)用完,好的,謝謝樂老師,那如果其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都可以的話,會不會容易掛亂啊,感覺最好是一直用一個科目
老師,到年末,如果企業(yè)和同一個公司有掛多個科目,比如應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)付或其他應(yīng)收款,要把和同一公司的往來對沖后調(diào)整到一個科目對嗎


鄒老師 解答
2017-08-19 09:55
鄒老師 解答
2017-08-19 13:42