
公司18年12月做了分錄:借,庫存現(xiàn)金16017;貸:其他應(yīng)付款--法人名字?公司19年1月份1.公司出納從銀行取現(xiàn)3萬?。2.公司用取現(xiàn)的錢還法人款16017?,3.公司用取的現(xiàn)金發(fā)工資10000元,4.法人手里還剩現(xiàn)金3983元,該作何做會計分錄,每一個會計分錄摘要怎么寫
答: 1.取現(xiàn),借 現(xiàn)金貸銀存 2.還xx借款,借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金 3.支付xx月份工資,借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金 4.剩余的現(xiàn)金不用做分錄
18年12月屬期做了借,庫存現(xiàn)金16000,貸,其他應(yīng)付款--法人名字,19年1月3日出納從公戶里取出現(xiàn)金3萬元直接給了法人3萬元,1月3日這個3萬該怎么做會計分錄
答: 12月屬期做錯是什么意思?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,請問公司庫存現(xiàn)金不夠,向法人借錢,記在其他應(yīng)付款上,公司轉(zhuǎn)讓了,其他應(yīng)付款的余額怎么處理呢?應(yīng)該怎樣寫會計分錄呢?
答: 您好,公司轉(zhuǎn)讓與其他應(yīng)付款沒有關(guān)系,只是把實收資本做一下變更,先把其他應(yīng)付款還了再說。不然股東吃虧了

