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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-31 10:43

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入      0.01
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   0.01

Ling 追問

2017-08-31 10:47

@亮老師:老師,會(huì)計(jì)有個(gè)重要性原則,一分錢不重要,能不能放進(jìn)管理費(fèi)用???

方亮老師 解答

2017-08-31 10:48

也可以的,但是最好是沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因?yàn)樵鲋刀惻c收入有匹配關(guān)系。

Ling 追問

2017-08-31 14:09

@亮老師:如果沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,那與申報(bào)上的收入相差了一分錢,那是不是不好?。?/p>

方亮老師 解答

2017-08-31 14:22

如果與申報(bào)表的有差異,建議不要沖減收入。

Ling 追問

2017-08-31 14:23

@亮老師:那怎么做好呢?

方亮老師 解答

2017-08-31 14:30

放進(jìn)管理費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
2018-07-08 20:34:42
你好, 借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí); 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用
2020-09-15 10:07:16
你好,分錄是這樣處理,但是最好是銀行轉(zhuǎn)賬支付
2017-07-18 17:30:02
同學(xué)你好,這樣可以。
2020-08-10 09:04:13
您好,是的,但是最好,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)稅增值稅 820 ,借:管理費(fèi)用 ,負(fù)數(shù)820,做到哪個(gè)月都行。
2017-07-15 15:07:06
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