一般納稅人只有簡易計(jì)稅,收到專票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 轉(zhuǎn)出: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣 進(jìn)項(xiàng)稅額和金額稅額轉(zhuǎn)出都有數(shù)字掛在賬面上了 這樣帳面上期末一直有余額怎么處理 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
HONG
于2017-08-31 15:00 發(fā)布 ??1163次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
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你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。其實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)稅額也是一樣的了
2017-08-31 15:01:24

你好!是的。不用結(jié)轉(zhuǎn)。其實(shí)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都一直有數(shù)字的。
2017-07-07 11:12:13

你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
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