
老師,月末銷項減進項如有貸方余額如何做分錄?
答: 有貸方分錄說明本月交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 同時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
余額表中的進項稅對賬后發(fā)現(xiàn)與實際認證的進項稅少幾百,應(yīng)該怎么做分錄把這部分補上去
答: 查明原因,如果是發(fā)票沒有入賬要及時做賬
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們進項大于銷項,加計抵減期末有余額,分錄怎么做呢?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?


李愛文老師 解答
2017-09-01 14:59
李愛文老師 解答
2017-09-02 08:45