出納6月勾選認(rèn)證發(fā)票時錯將一張作廢的發(fā)票認(rèn)證了,正確的反而沒認(rèn)證,現(xiàn)在8月其發(fā)現(xiàn)問題后在8月把正確的那份也認(rèn)證掉了,但我在6月做分錄時其實(shí)是根據(jù)正確的那份發(fā)票做的分錄,問現(xiàn)在除了在申報時做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會計分錄需要調(diào)整嗎?
尼莫
于2017-09-05 09:14 發(fā)布 ??1280次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-09-05 09:20
老師,那我要怎么做呢?因?yàn)楝F(xiàn)在比較尷尬是我只有一份正確發(fā)票并且在6月已經(jīng)入賬了,只是出納網(wǎng)上認(rèn)證時勾選了錯誤的,現(xiàn)在他又勾選了正確的,我做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后還要做一筆正確的?老師請問該怎么做呢?
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你好,會計分錄也需要根據(jù)轉(zhuǎn)出做相應(yīng)賬務(wù)處理的
2017-09-05 09:14:50

你好,發(fā)票認(rèn)證就正常入應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-08-29 14:37:14

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-08-20 17:26:29

可以在下個月再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的,所以發(fā)票聯(lián)會計分錄可以這樣來入賬:
借:原材料/庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款
在第二個月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過后,即可把抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的,會計分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2019-11-19 16:07:16

您好
請問您收到發(fā)票的時候怎么寫的分錄
2019-10-26 21:35:48
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