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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-05 09:20

老師,那我要怎么做呢?因?yàn)楝F(xiàn)在比較尷尬是我只有一份正確發(fā)票并且在6月已經(jīng)入賬了,只是出納網(wǎng)上認(rèn)證時勾選了錯誤的,現(xiàn)在他又勾選了正確的,我做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后還要做一筆正確的?老師請問該怎么做呢?

尼莫 追問

2017-09-05 10:05

老師,我不是很理解,我把作廢的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,她8月又認(rèn)證了正確的呀,我不需要做分錄嗎?

尼莫 追問

2017-09-05 13:54

老師,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時做借管理費(fèi)用(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付賬款(紅字),再做正確的借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款嗎?

鄒老師 解答

2017-09-05 09:14

你好,會計分錄也需要根據(jù)轉(zhuǎn)出做相應(yīng)賬務(wù)處理的

鄒老師 解答

2017-09-05 09:21

你好,做相關(guān)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄就可以了

鄒老師 解答

2017-09-05 10:08

你好,認(rèn)證了正確的針對認(rèn)證的做分錄就是了

鄒老師 解答

2017-09-05 13:56

借:管理費(fèi)用等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款 
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是這樣處理的

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你好,會計分錄也需要根據(jù)轉(zhuǎn)出做相應(yīng)賬務(wù)處理的
2017-09-05 09:14:50
你好,發(fā)票認(rèn)證就正常入應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-08-29 14:37:14
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-08-20 17:26:29
可以在下個月再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的,所以發(fā)票聯(lián)會計分錄可以這樣來入賬: 借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款 在第二個月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過后,即可把抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的,會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2019-11-19 16:07:16
您好 請問您收到發(fā)票的時候怎么寫的分錄
2019-10-26 21:35:48
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