假如上月有留抵稅5000,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅9000,銷售收入不含稅100000,按3%稅負(fù)交稅,這個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)是17000-5000-9000=3000對嗎?
風(fēng)一樣的G哥
于2017-09-05 20:43 發(fā)布 ??816次瀏覽
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李愛文老師
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
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上述分錄正確,交3000元的增值稅,本月增值稅稅負(fù)是3%
2017-09-05 20:44:29

進(jìn)項(xiàng)稅額留底不做分錄這個(gè)你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28

同學(xué)你好
這個(gè)分錄不對
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20

您好!留底不需要單獨(dú)做分錄
2018-11-27 10:27:12

同學(xué)好
進(jìn)項(xiàng)稅有留抵可以不用結(jié)轉(zhuǎn)也不用處理,就放在進(jìn)項(xiàng)稅的借方就可以
2022-01-15 15:47:33
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