
老師,一般納稅人,發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)和納稅申報(bào)小數(shù)點(diǎn)尾差,如果是少申報(bào),計(jì)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報(bào)多,營(yíng)業(yè)外支出的話,對(duì)方科目是應(yīng)交增值稅-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)嗎還是其他
答: 你好,如果是少申報(bào),增加計(jì)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅在《增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
答: 你好,你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
申報(bào)繳納上月的增值稅為什么是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
答: 你好,因?yàn)槭巧掀诋a(chǎn)生的。是該以前期間承擔(dān)的呢

