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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-08 11:59

老師,我還是沒明白,貸方怎么是應交稅費,不是本年利潤,7月發(fā)生時,借應收賬款1萬,貸主營收入9738.74,應交稅金261.26  因為是不超9萬享受優(yōu)惠政策,所以7月末結轉到收入,借本年利潤261.26,貸營業(yè)外收入261.26,8月紅沖是不是做上分錄的反方向

°曉ぁ糖*~糖う 追問

2017-09-08 12:05

哦,明白了,我的分錄寫錯了,謝謝

鄒老師 解答

2017-09-08 11:44

你好,是的,借;營業(yè)外收入   貸;應交稅費 
做這個沖銷分錄

鄒老師 解答

2017-09-08 12:01

你好,你增值稅減免的分錄是 
借;應交稅費-應交增值稅  貸;營業(yè)外收入    
沖紅是做相反分錄

鄒老師 解答

2017-09-08 12:07

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
你好,是的,借;營業(yè)外收入 貸;應交稅費 做這個沖銷分錄
2017-09-08 11:44:32
在6月份月底一次把小于30萬收入對應的增值稅一次轉入營業(yè)外收入
2019-05-30 10:48:36
通過以前年度損益結轉, 借以前年度損益 貸應收賬款 借庫存商品 貸以前年度損益
2019-01-20 22:04:04
16年的滯納金:借:以前年度損益調整貸:銀行存款,稅:借:以前年度損益調整貸:應交稅費,借:應交稅費貸:銀行存款
2018-03-20 22:25:10
你好,附加稅不需要繳納就不用計提了
2019-01-08 15:19:02
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