
小規(guī)模公司,7月份開出一張1萬發(fā)票,稅金261.26,7月底已結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,8月開紅字發(fā)票,關(guān)于這個稅金應(yīng)該怎么做分錄,要不要從營業(yè)外收入轉(zhuǎn)出(外賬)
答: 你好,是的,借;營業(yè)外收入 貸;應(yīng)交稅費 做這個沖銷分錄
請問公司是小規(guī)模按季申報,每個月開票都不足10萬,是要在當(dāng)月底就要把當(dāng)月開票金額對應(yīng)的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是在6月份月底一次把小于30萬收入對應(yīng)的增值稅一次轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
答: 在6月份月底一次把小于30萬收入對應(yīng)的增值稅一次轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模公司,7--9月份收入在9萬內(nèi),免征增值稅的,我在9月底要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,但在8月份交了2016年四季度的增值稅(有滯納金),這些分錄都在同一個科目下記了,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 16年的滯納金:借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款,稅:借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費,借:應(yīng)交稅費貸:銀行存款


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2017-09-08 12:05
鄒老師 解答
2017-09-08 11:44
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2017-09-08 12:01
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2017-09-08 12:07