
老師,本月繳納增值稅,做會計分錄借 應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金 貸 銀行存款月末要不要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅,結(jié)平已交稅金借 應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金--已交稅金
答: 月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
繳增值稅的分錄為什么正確答案是入“未交增值稅” 都是入“已交稅金”啊?哪個是正確的啊
答: 你好,本期繳納上期是未交增值稅,本期預交是計入已交稅金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅與應(yīng)繳稅金-未交增值稅分錄,月底用做嗎?
答: 您好!這個是你當月銷項大于進項的時候做的。


一粒沙 追問
2017-09-08 16:26
鄒老師 解答
2017-09-08 16:26