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bone_aa
于2017-09-09 15:16 發(fā)布 ??1685次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-09 15:16
借;應交稅費——未交增值稅 貸;相關科目 0.01
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未見增值稅科目貸方多了0.01,如何做調整分錄
答: 借;應交稅費——未交增值稅 貸;相關科目 0.01
如果應交增值稅科目貸方余額跟實際差額有3萬,如何做調整分錄把應交增值稅余額調對
答: 這個差額是什么原因導致的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,像這種跨年了貸方科目弄錯了怎么調整?
答: 同學,你好 金額不重大,可以在本期直接調整
增值稅進項稅貸方有余額,分錄怎么調整
討論
調整未抵扣進項稅額 貸方一級科目 應交稅金,二級科目應交增值稅。借方一級科目其他流動資產,二級科目未抵扣進項稅額,請問分錄怎么寫?
增值稅科目年末有余額怎么做分錄調整
增值稅明細科目已交稅金調整怎么做分錄?
老師,我應交稅費未交增值稅科目有貸方余額1499.03,應交稅費應交增值稅有個貸方-1499.03怎么調整
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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