
內(nèi)帳資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不平怎么處理?接手了一個(gè)公司,以前的內(nèi)帳亂七八糟,不平,現(xiàn)在收購后負(fù)債全部清零了,會(huì)計(jì)等式不成立了怎么辦?
答: 只能查找原因,將資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)調(diào)正確
針對公司的內(nèi)帳:公司成立了大半年了,公司沒有建帳,現(xiàn)在建帳,通過實(shí)務(wù)盤點(diǎn),及往來清查余額,得到的期初數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表不平,不平的這個(gè)數(shù)一般放在資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)科目比較合適?(老板說,以前的就不查不管了,就從現(xiàn)在實(shí)際情況建帳做起。)
答: 1、初始建賬是沒有期初余額的,只有發(fā)生額數(shù)據(jù)。 2、不平的數(shù)應(yīng)該放入資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤項(xiàng)目里面。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我現(xiàn)在接手一家個(gè)體工商戶的內(nèi)賬,和前會(huì)計(jì)接手,資產(chǎn)負(fù)債所有者收入費(fèi)用錄入初始數(shù)據(jù)平衡不了,怎么辦
答: 你好? ?你 先去檢查原來的期末數(shù)據(jù)是不是就不對 ; 如果期末數(shù)據(jù)不對的。讓前任找原因調(diào)整平衡了在建賬??


郭少鵬 追問
2017-09-18 10:14
李愛文老師 解答
2017-09-18 10:15