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送心意

陳靜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-25 16:07

這個(gè)為什么要轉(zhuǎn)啊,我不太明白,一直沒轉(zhuǎn)呢,要怎么辦,希望老師指點(diǎn)

漫步 追問

2017-09-25 17:35

比如我這個(gè)月要交170元的增值稅,具體要做哪些相管的分錄,我只做了次月繳納稅款的,借,應(yīng)交稅費(fèi)―未交稅費(fèi),貸銀行存款

漫步 追問

2017-09-26 08:59

哦,老師,我5月份也交的。也得要補(bǔ)上對(duì)吧,反正交增值稅得月份都得轉(zhuǎn)出是嗎?

陳靜老師 解答

2017-09-25 15:53

你好!不是計(jì)提,而是轉(zhuǎn)出銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的軋差數(shù)。

陳靜老師 解答

2017-09-25 16:10

你好!比如你的銷項(xiàng)稅是340,進(jìn)項(xiàng)稅是170,那么應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅為銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅170

陳靜老師 解答

2017-09-25 18:49

你好!是這樣的,你應(yīng)該補(bǔ)一個(gè)上月的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅

陳靜老師 解答

2017-09-26 09:24

你好!你的理解是正確的,不用客氣的.

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個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,您看下這個(gè)內(nèi)容 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
你這個(gè)第一個(gè)分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
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