
工會經(jīng)費計提是放到貨:應(yīng)交稅費、應(yīng)付賬款還是應(yīng)付職工薪酬核算?支付工會經(jīng)費是管理費用還是營業(yè)稅金及附加核算?
答: 您好,是放到應(yīng)付職工薪酬-工會費核算。計提時,借;管理費用-工會經(jīng)費等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬-工會費。
(1)2017年 計提: 借:營業(yè)稅金及附加 9500,貸:應(yīng)交稅費-營業(yè)稅9500,金額計提錯誤,多計提了500元,已年結(jié),跨年了,2018年如何更正憑證。(2)2017年 計提: 借:管理費用-工會籌備金9000,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會籌備金9000,金額計提錯誤,少計提了500元,已年結(jié),2018年如何更正憑證。
答: 1 借;應(yīng)交稅費-營業(yè)稅 500 貸;以前年度損益調(diào)整 500 2 借;以前年度損益調(diào)整 500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會籌備金 500
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度,印花稅計入了管理費用,未計入營業(yè)稅金及附加;運費我計入了生產(chǎn)成本,應(yīng)該是銷售費用;公會經(jīng)費和個人支付的保險我計入了其他應(yīng)付款,應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬。因為都結(jié)轉(zhuǎn)了,平了,我是否需要修改
答: 你好!不用在調(diào)整了

