
制造費(fèi)用我上月暫估了5萬,本月發(fā)票到了,實(shí)際金額是7萬,本月分錄怎么做了
答: 先將上月暫估,紅字原分錄沖回。再借制造費(fèi)用7萬。貸銀存或應(yīng)付
制造費(fèi)用我上月暫估了5萬,本月發(fā)票到了,實(shí)際金額是7萬,本月分錄怎么做了
答: 先將上月的暫估入賬用紅字用原分錄原數(shù)沖回。再根據(jù)發(fā)票金額,借制造費(fèi)用7萬貸應(yīng)付賬款7萬
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我上月暫估工程項(xiàng)目上要用的材料成本10萬(分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬 ),本月實(shí)際票到8萬,這差額2萬怎么辦呀?是不是本月直接將上月暫估的10萬紅沖,將本月到的票8萬正確的賬做進(jìn)就可以了?
答: 將上月的分錄紅字沖銷,本月寫入正確的分錄,來8萬沖8萬,剩余2萬什么時(shí)候來發(fā)票什么時(shí)候沖銷
19年12月暫估了220萬成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,20年5月收到165萬的發(fā)票,怎么沖減暫估,怎么調(diào)整帳做分錄?
你好!我5月暫估入庫,對應(yīng)暫估入庫做了主營業(yè)務(wù)成本。請問我7月才收到發(fā)票,并且實(shí)際的成本高于暫估的成本,請問該怎樣分錄出來
你好!我5月暫估入庫,對應(yīng)暫估入庫做了主營業(yè)務(wù)成本。請問我7月才收到發(fā)票,并且實(shí)際的成本高于暫估的成本,請問該怎樣分錄出來
去年暫估了15萬成本入賬,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款。今年3月份收到發(fā)票10萬。1月份實(shí)際支付5萬,怎么做分錄。


陳靜老師 解答
2017-10-05 14:08