
不得抵扣的進項稅,會計處理對嗎:借成本100 待抵扣進項稅6 貸銀行存款106 認證后 借進項稅6 貸待抵扣進項稅6 進項稅轉出 : 借進項稅轉出6 貸進項稅6 這樣處理對嗎 還是說轉出時借成本6 貸進項稅轉出6
答: 您好!轉出的時候是借成本6 貸進項稅轉出6
借:管理費用-辦公費 2564.1 應交稅費-待抵扣進項稅 435.9 貸:銀行存款 3000,這筆待抵扣進項稅額轉出,借:應交稅費-應交增值稅(進項)435.9 借:應交稅費-待抵扣進項稅 -435.9,這樣對嗎
答: 你好,轉出分錄應當是 借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉出 )
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司業(yè)務招待購買酒收到增值稅專票,報銷時借:管理費用-業(yè)務招待費 應交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款 由于不能抵扣轉出到費用 借:管理費用 貸:待抵扣進項稅,做是對的嗎?這個待抵扣進項稅后續(xù)還要怎么處理
答: 你好,這樣做就可以了。


宋生老師 解答
2017-10-10 11:52