
我在做手工帳。計(jì)提和發(fā)放的工資社保,導(dǎo)致最后的應(yīng)付職工薪酬,借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額差額的余額在貸方,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)啊。
答: 你好,是多計(jì)提了嗎
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬—工資薪酬時(shí),帳載金額是不是應(yīng)付職工薪酬—工資薪酬貸方發(fā)生額,而稅收金額是不是應(yīng)付職工薪酬—工資薪酬借方發(fā)生額
答: 就是應(yīng)付職工薪酬-工資 的借方本年累計(jì) 賬載金額一般與稅收金額一致
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
填經(jīng)濟(jì)普查表,有一項(xiàng)要填應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計(jì)發(fā)生額),之前做帳時(shí),1-3月份是沒(méi)有提計(jì)工資,直接當(dāng)月做帳分錄成:借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:現(xiàn)金4-12月份是先計(jì)提,計(jì)提分錄:借管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)工資時(shí)是:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金那么,要填的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是:科目余額表里應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計(jì))+管理費(fèi)用-職工薪酬的(1-3月份的本年貸方累計(jì))是這樣嗎?
答: 你好! 取管理費(fèi)用-工資借方累計(jì)金額就可以了


橘子汽水 追問(wèn)
2017-10-17 14:56
鄒老師 解答
2017-10-17 14:57
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2017-10-17 14:57
鄒老師 解答
2017-10-17 15:03
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2017-10-17 15:04
鄒老師 解答
2017-10-17 15:05