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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-17 21:05

你好,減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,并入利潤(rùn)總額征收企業(yè)所得稅 
按免稅收入部分乘以稅率就是需要繳納的企業(yè)所得稅

lin 追問

2017-10-17 21:13

就是發(fā)票金額乘稅率算出的增值稅稅額嗎?(普通的發(fā)票是有收取稅費(fèi)的,但免稅的話就沒有收取,是純收入,那計(jì)算的增值稅就是多出來的收入,是這樣沒錯(cuò)嗎?)還有如果不是來發(fā)票只是收據(jù)的收入也是收入乘稅率嗎

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你好,減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,并入利潤(rùn)總額征收企業(yè)所得稅 按免稅收入部分乘以稅率就是需要繳納的企業(yè)所得稅
2017-10-17 21:05:26
免交增值稅的就直接確認(rèn)收入,不用體現(xiàn)應(yīng)交增值稅的
2016-05-11 12:47:13
你好,按照1%減免做到營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
2021-10-20 13:42:52
免征增值稅的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,增值稅是價(jià)外稅,所得稅是企業(yè)有利潤(rùn)需要繳納
2018-01-06 11:33:53
你好,如果是小型微利企業(yè),是這樣的 增值稅減免這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019-05-23 09:35:26
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