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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-10-19 13:37

但是,我現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表不平,正好差本年利潤這個數(shù),該怎么弄

滴水穿石 追問

2017-10-19 13:49

結(jié)轉(zhuǎn)啦呀,怎么過帳

吳月柳 解答

2017-10-19 12:21

你好,年末一次性結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤  貸:利潤分配-未分配利潤(虧損相反分錄)

吳月柳 解答

2017-10-19 13:43

你是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)損益或是結(jié)轉(zhuǎn)了沒過賬?

吳月柳 解答

2017-10-19 13:50

就是登賬的意思,你可以全部操作完結(jié)賬后再看報表。

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相關(guān)問題討論
對的,是的
2017-05-11 16:48:34
你好,年末一次性結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤(虧損相反分錄)
2017-10-19 12:21:38
您好,前面的3,如果有個人股東的,要代扣代繳個人所得稅的。后面的2,不完整啊。
2017-03-24 18:39:51
你好!可以不用做其他憑證了。
2019-01-14 16:13:45
本年利潤的余額是負(fù)數(shù)的話,是虧損,借:利潤分配-未分配利潤10354 貸:本年利潤 10354
2019-01-05 15:53:02
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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