老師 我公司去年買(mǎi)了一部車(chē)金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類(lèi)的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類(lèi)科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

小規(guī)模在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票 電子稅務(wù)局申報(bào)表怎么申報(bào)?
答: 你好 代開(kāi)的專票還是普票?
去稅局代開(kāi)的發(fā)票申報(bào)表寫(xiě)在哪一欄?如果超過(guò)9萬(wàn),和不超過(guò)9萬(wàn)寫(xiě)的地方分別是哪里?
答: 代開(kāi)的發(fā)票申報(bào)表寫(xiě)在稅局發(fā)票銷(xiāo)售額 你所指9萬(wàn),都是代開(kāi)還是有其他發(fā)票收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我是小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票要納稅申報(bào)嗎?也就是再稅務(wù)局代開(kāi)的專用發(fā)票納稅申報(bào)時(shí)候要計(jì)入申報(bào)表嗎
答: 你好,你們是季度申報(bào)的話,就是申報(bào)時(shí)填報(bào)的。要申報(bào)的,代開(kāi)時(shí)只是預(yù)繳稅款而已。


小科 追問(wèn)
2017-10-20 14:46
鄒老師 解答
2017-10-20 15:04