我公司一般納稅人,開具一筆4681228.77元的紅酒發(fā) 問
如果沒有進項抵扣,4681228.77÷1.13×13%增值稅 附加稅4681228.77÷1.13×13%*12%小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅,4681228.77÷1.13-附加稅)*25%,小型微利企業(yè)25%改成5% 答
亞馬遜很多賬都沒做,那怎么看現(xiàn)在做賬和之前店鋪 問
同學,你好 你是要看賬上的余額嗎?? 看科目余額表 答
老師,個體戶,稅務發(fā)的這個信息,請盡快完成下面工作( 問
你好,這個你登錄電子稅務局,應該就有第二個業(yè)務的信息,你查看簽收就好了 第一個,要去申報印花稅。 答
【例題·多選題】根據(jù)現(xiàn)行消費稅政策,下列業(yè)務應 問
你好,同學問的是E選項嗎,這里要考慮游艇消費稅征稅環(huán)節(jié)(出廠銷售環(huán)節(jié)、進口環(huán)節(jié)、委托加工環(huán)節(jié))。進口后加價銷售不屬于消費稅征稅環(huán)節(jié)。 答
您好老師 我企業(yè)是一般納稅人公司車賣出去了.前 問
現(xiàn)在賣出去報稅可減按2% 答

比如說我們這個季度共收到農(nóng)業(yè)研究方面的財政撥款不征稅收入30萬,計入遞延收益30萬,研發(fā)支出發(fā)生了15萬,我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營業(yè)外收入,研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用-研發(fā)支出。請問老師,這種情況我如何季報所得稅?
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復
比如說我們這個季度共收到財政撥款不征稅收入30萬,計入遞延收益30萬,研發(fā)支出發(fā)生了15萬,我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營業(yè)外收入,研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用-研發(fā)支出。這種情況我如何季報所得稅?
答: 你好,根據(jù)你季度收入,成本,利潤總額填寫申報 在匯算清繳的時候填寫不征稅收入,研發(fā)費用加計扣除情況
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
ma老師,研發(fā)費用,本月借:管理費用-研究費用8000。貸:營業(yè)外收入-政府補助(不征稅收入)8000。填季度申報表第6行:減:不征稅收入:8000。那本月管理費用-研究費用8000,可以費用扣除。是這樣子嗎
答: 不征稅收入對應的成本不允許扣除。


小不懂 追問
2017-10-25 09:48
鄒老師 解答
2017-10-25 09:49
小不懂 追問
2017-10-25 09:59
鄒老師 解答
2017-10-25 10:01
小不懂 追問
2017-10-25 10:03
鄒老師 解答
2017-10-25 10:03