老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

老師,教育局通過招投標(biāo),把學(xué)生的食堂食材,辦公經(jīng)費(fèi),全轉(zhuǎn)到2個(gè)固定的供應(yīng)商,供應(yīng)商給我們學(xué)校提供發(fā)票,這個(gè)我們怎么入賬?
答: 首先,根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的要求,學(xué)校收取的發(fā)票應(yīng)當(dāng)是合法有效的,這樣才能保證學(xué)校收入的合法性和有效性。其次,學(xué)校應(yīng)當(dāng)根據(jù)其財(cái)務(wù)會計(jì)等規(guī)定,以及發(fā)票上的相關(guān)信息,將入賬按照相應(yīng)的會計(jì)科目進(jìn)行登記,并進(jìn)行會計(jì)處理。此外,學(xué)校應(yīng)當(dāng)定期向財(cái)政部門申報(bào)收支情況,以便更好的管理資金。 拓展知識:招投標(biāo)是一種采購方式,根據(jù)采購物品的類型,把采購活動(dòng)分為認(rèn)證采購、競爭性談判采購以及公開招標(biāo)等三類,而大多數(shù)情況下都是采用競爭性談判采購或者公開招標(biāo)的方式完成采購工作。
老師,我們公司是餐飲企業(yè),專門給各個(gè)學(xué)校食堂提供食材的企業(yè),給投標(biāo)公司,做了一份投標(biāo)資料,對方轉(zhuǎn)來保證金10萬,資料費(fèi)1000元,怎么做賬?
答: 你好!你們是對外支付了這保證金10萬,資料費(fèi)1000元嗎?保證金10萬計(jì)入其他應(yīng)收款就可以的,資料費(fèi)1000元計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:餐飲公司承保公立學(xué)校食堂。符合照《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》(教育部令第14號)管理的學(xué)校食堂提供餐飲服務(wù)取得的伙食費(fèi)收入,怎樣免征增值稅收入?
答: 去稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行免稅備案即可
老師請教一個(gè)問題,我是食品公司的,與供應(yīng)商合作,供應(yīng)商給我們的返利都是我們發(fā)票開過去,而他們以食品的形式發(fā)給我們食品,這個(gè)會計(jì)錄怎么做?
我是個(gè)人銷售蔬菜,給學(xué)校食堂提供蔬菜,學(xué)校結(jié)帳要求要稅務(wù)局代開的增值稅普通發(fā)票,我應(yīng)該怎么去開票
我是個(gè)人銷售蔬菜,給學(xué)校食堂提供蔬菜,學(xué)校結(jié)帳要求要稅務(wù)局代開的增值稅普通發(fā)票,我應(yīng)該怎么去開票。
我是個(gè)人銷售蔬菜,給學(xué)校食堂提供蔬菜,學(xué)校結(jié)帳要求要稅務(wù)局代開的增值稅普通發(fā)票,我應(yīng)該怎么去開票。

