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送心意

齊惠老師

職稱會計(jì)師

2023-03-01 19:10

一般公司花費(fèi)改造辦公室電路都屬于購買辦公設(shè)備,因此應(yīng)在公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)開設(shè)一個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目“購買辦公設(shè)備”,具體的入賬方式如下: 
1. 首先應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中,錄入原始帳,將電工的費(fèi)用記錄在“勞務(wù)費(fèi)”開支上。并明確相關(guān)金額及對應(yīng)月份,例如改造電路所花金額1000多,可在2018年11月錄入“勞務(wù)費(fèi)”開支1000多元,或者直接錄入“工程建設(shè)費(fèi)”開支1000多元。 
2. 然后在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中,以發(fā)票認(rèn)證的形式進(jìn)行支付、入賬,將“勞務(wù)費(fèi)”或者“工程建設(shè)費(fèi)”金額轉(zhuǎn)入“購買辦公設(shè)備”這一費(fèi)用項(xiàng)目中,這樣公司就可以實(shí)現(xiàn)對購買辦公設(shè)備的統(tǒng)一管理。  
3. 同時(shí),還要記錄電路改造的明細(xì),將費(fèi)用歸檔,便于公司未來查看和報(bào)銷。

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一般公司花費(fèi)改造辦公室電路都屬于購買辦公設(shè)備,因此應(yīng)在公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)開設(shè)一個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目“購買辦公設(shè)備”,具體的入賬方式如下: 1. 首先應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中,錄入原始帳,將電工的費(fèi)用記錄在“勞務(wù)費(fèi)”開支上。并明確相關(guān)金額及對應(yīng)月份,例如改造電路所花金額1000多,可在2018年11月錄入“勞務(wù)費(fèi)”開支1000多元,或者直接錄入“工程建設(shè)費(fèi)”開支1000多元。 2. 然后在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中,以發(fā)票認(rèn)證的形式進(jìn)行支付、入賬,將“勞務(wù)費(fèi)”或者“工程建設(shè)費(fèi)”金額轉(zhuǎn)入“購買辦公設(shè)備”這一費(fèi)用項(xiàng)目中,這樣公司就可以實(shí)現(xiàn)對購買辦公設(shè)備的統(tǒng)一管理。 3. 同時(shí),還要記錄電路改造的明細(xì),將費(fèi)用歸檔,便于公司未來查看和報(bào)銷。
2023-03-01 19:10:05
你好,借長期待攤費(fèi)用一裝修費(fèi),貸銀行存款,每個(gè)月攤銷,借管理費(fèi)用:貸長期待攤費(fèi)用一裝修費(fèi)
2019-04-12 08:01:49
你好,投入看實(shí)收資本,資本公積等科目 花銷看費(fèi)用科目了
2016-11-15 11:18:39
你好。在開票系統(tǒng)里開具清單,開票系統(tǒng),上方點(diǎn)擊清單就可以開
2019-04-25 23:21:06
同學(xué)您好,這個(gè)是要交的,按財(cái)產(chǎn)租賃項(xiàng)目交印花稅。
2023-12-19 14:42:18
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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