
老師,購(gòu)買(mǎi)原材料已經(jīng)入庫(kù)領(lǐng)用,但是現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)不來(lái),怎么處理才好?
答: 我建議,在購(gòu)買(mǎi)原材料時(shí),最好及時(shí)處理開(kāi)票事宜,以免出現(xiàn)這類(lèi)情況。如果發(fā)票開(kāi)不來(lái),可以聯(lián)系相關(guān)部門(mén)或者供貨商,盡快解決發(fā)票的問(wèn)題。
公司購(gòu)買(mǎi)的工程用材料,發(fā)票還沒(méi)到,但是材料已經(jīng)入庫(kù)且領(lǐng)用,我該怎么處理,根據(jù)入庫(kù)單暫估入庫(kù),根據(jù)領(lǐng)料單暫估成本嗎
答: 學(xué)員你好,根據(jù)入庫(kù)單暫估材料。根據(jù)材料領(lǐng)用情況結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。暫估材料:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!我公司上月原材料估價(jià)入賬,且已全部領(lǐng)用生產(chǎn),已核算成本。本月發(fā)票回來(lái)后先沖減上月估價(jià)入賬,然后按發(fā)票的實(shí)際金額進(jìn)賬,但是原材料已經(jīng)全部領(lǐng)用生產(chǎn),現(xiàn)在的原材料庫(kù)存怎樣處理?
答: 不要緊,把差額部分原材料,結(jié)轉(zhuǎn)到本月所以也可以。

