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戴婷婷
于2017-11-07 13:52 發(fā)布 ??1277次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-11-07 13:55
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
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老師,上月管理人員多開一個人工資,相應(yīng)多計提了一個人的管理費用,本月分錄怎么做
答: 你好,將上月多開的部分紅字沖回,本月正常做工資就可以。
這道題,為什么要貸管理費用100呢我們錄正常分錄時,是怎么做的分錄呀
答: 你好,這個是合并報表的抵消分錄,你管理部門用的,是入管理費。子公司個別報表折舊是借:管理費用,貸累計折舊
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,預(yù)提管理費用怎么寫分錄
答: 你好, 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款(未付款)
我暫估的管理費用,最后沖減分錄怎么做?
討論
2016年管理費用多記了那么今年沖賬分錄怎么做呢
我預(yù)提的管理費用怎么計分錄呢?
老師配電柜怎么分錄,可以寄到寄到管理費用嗎
減管理費用,這樣的分錄對嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624767 個
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