
一般納稅人,9月錯誤做賬,3000元,收發(fā)票做賬?!窘?管理費用 貸:庫存現(xiàn)金】10月調(diào)賬【借:預(yù)付賬款 貸:管理費用】【借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 】財務(wù)報表怎么辦呢?年初是零。現(xiàn)在資產(chǎn)負債表【未分配利潤】比利潤表【凈利潤】高3000。
答: 您好,10月調(diào)賬,應(yīng)該是 【借:預(yù)付賬款 借:管理費用,負數(shù)】【借:管理費用 ,貸:預(yù)付賬款 】
9月用庫存現(xiàn)金預(yù)付了一筆服務(wù)費。錯誤記賬為【借:管理費用—開辦費 貸庫存現(xiàn)金】10月才收到發(fā)票,可以調(diào)賬【借:預(yù)付賬款 貸:管理費用—開辦費借:管理費用—開辦費 貸:預(yù)付賬款】嗎?10月有發(fā)票,還需要什么?9月的賬需要什么嗎?
答: 你好,你的調(diào)賬是正確的,這樣做就可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
前幾個月,交話費,發(fā)票是法人名字,不是公司名稱,錯誤做賬。【借:管理費用 706.93 貸:庫存現(xiàn)金706.93】現(xiàn)在調(diào)整是【借:庫存現(xiàn)金706.93 貸:管理費用706.93】嗎?還做別的嗎?財務(wù)報表(未分配利潤期末減期初與凈利潤正好差了706.93)
答: 您好,現(xiàn)在調(diào)整是,借;管理費用,負數(shù)706.93,貸:庫存現(xiàn)金,負數(shù)706.93。

