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送心意

可可老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-07 16:28

最后一筆本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,可以在年末做一筆的。是的,做科目余額表及報(bào)表

心誠(chéng) 追問

2020-07-07 16:35

月末不做最后一筆分類嗎?老師

心誠(chéng) 追問

2020-07-07 16:41

寫科目余額匯總表時(shí),只填本期的,還是把起初余額也要寫上?

可可老師 解答

2020-07-07 17:12

要寫期初本期期末。最后一筆一般是在年末做的

心誠(chéng) 追問

2020-07-07 18:24

用學(xué)堂的模板做的起初期末有數(shù)的話,試算不平衡,去掉期初和期末數(shù)就平衡了,年末的時(shí)候再做是不是還要翻之前月份做的賬呢?

可可老師 解答

2020-07-08 14:17

年末那一筆是全年本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。

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最后一筆本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,可以在年末做一筆的。是的,做科目余額表及報(bào)表
2020-07-07 16:28:48
你好,有影響的往來(lái)科目不能有余額。
2020-06-01 13:29:09
上述處理是正確的,就是這樣的
2018-04-04 12:26:53
您好 借 其他應(yīng)付款10580 貸 營(yíng)業(yè)外收入 10580 借 營(yíng)業(yè)外收入10580 貸 本年利潤(rùn)10580 借 本年利潤(rùn)10580 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10580
2023-02-21 17:20:08
是的,你說(shuō)的對(duì)。在資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款增加100,未分配利潤(rùn)也增加100;在利潤(rùn)表中,業(yè)務(wù)及管理費(fèi)本期金額和本年累計(jì)金額各增加100。
2023-03-20 15:02:14
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