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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-14 10:19

請詳細講述一下,可能是什么原因?qū)е落N售出庫單據(jù)清零了,但是銷售成本中還有該單據(jù)的數(shù)據(jù)。

木水星辰 追問

2023-03-14 10:19

可能是我在金蝶系統(tǒng)中,在出庫單據(jù)當中沒有進行完全的結(jié)算,導致出庫單據(jù)沒有被完全清零,而銷售成本中仍然有相應的數(shù)據(jù)存在。另外,還有可能是在銷售成本中結(jié)算了出庫單據(jù),但是沒有及時在金蝶系統(tǒng)中更新,導致數(shù)據(jù)不一致。

李老師2 解答

2023-03-14 10:19

是的,您分析的很準確,這兩種情況都可能是出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的原因。所以在使用金蝶系統(tǒng)時,一定要確保所有的操作都要進行完整的結(jié)算,并及時更新數(shù)據(jù),以避免出現(xiàn)此類問題。

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2023-03-14 10:19:24
您好,日期您選擇的什么時候的
2021-03-15 17:02:44
你好 你檢查下你的查詢?nèi)掌谑遣皇遣粚? 如果都對 的情況下 審核了是應該能找到單據(jù)的;或者你找你金蝶售后人員幫你看看是不是系統(tǒng)生成那個模板有問題
2019-05-29 11:37:12
同學你好 固定資產(chǎn)卡片時基本信息里“累計折舊科目”填資產(chǎn)類的“累計折舊”科目,所屬部門里“對應折舊科目”要看你固定資產(chǎn)是哪個部門占用的,比如管理部門占用的
2022-04-06 09:28:07
這里有一個重要概念的缺失,即發(fā)票何時收到。首先明確兩個概念,貨物何時到達你公司,發(fā)票何時到達你公司。至于入庫單應該是在辦理貨物入庫時倉庫需要準備的文件,同時也是財務部做賬務處理的支持性文件。 實務中有以下兩個業(yè)務場景,您可以參照下: 一、貨到發(fā)票未到,倉庫辦理ERP入庫,同時準備入庫單,財務做暫估入庫,財務需要的支持性文件包括:入庫單、采購訂單和合同。下月初沖銷暫估,等到發(fā)票到后,采購部申請付款。財務部掛賬應付賬款。 二、貨到發(fā)票到。倉庫準備入庫單,財務做三單匹配,即入庫單、發(fā)票和采購訂單。采購部根據(jù)發(fā)票申請原材料付款。財務部掛賬應付賬款。 如您題目中描述,當月只根據(jù)ERP系統(tǒng)里的原料入庫是否不夠嚴謹,需要視情況而定,如果財務的入庫操作跟實物到貨入庫保持一致,且操作如同老師前面描述的兩個場景,就是嚴謹?shù)摹?/div>
2020-04-28 16:42:47
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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