生活服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%,去年增值稅申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表上加計(jì)了,但是賬上金額少計(jì)了幾百,現(xiàn)在還能調(diào)賬嗎,怎么調(diào)?
歡總在笑
于2023-03-14 17:00 發(fā)布 ??643次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-03-14 17:05
可以調(diào)賬,需要提交有關(guān)證明,填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》,然后把它提交給稅務(wù)局,由稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后處理,你可以在稅務(wù)部門(mén)網(wǎng)站查看進(jìn)度。
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你好,同學(xué),根據(jù)申報(bào)表與賬的差額
借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
貸,其他收益
2022-04-06 15:00:03

可以調(diào)賬,需要提交有關(guān)證明,填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》,然后把它提交給稅務(wù)局,由稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后處理,你可以在稅務(wù)部門(mén)網(wǎng)站查看進(jìn)度。
2023-03-14 17:05:44

上月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去加計(jì)抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)上期加計(jì)抵減怎么做賬?
做繳納分錄時(shí)、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
然后這月把上期加計(jì)抵減余額調(diào)減了,請(qǐng)問(wèn)這月調(diào)減加計(jì)抵減余額怎么做賬?
調(diào)減不做賬
2021-07-03 09:47:55

您好
2019年9月30日前設(shè)立的納稅人,自2018年10月至2019年9月期間的銷售額(經(jīng)營(yíng)期不滿12個(gè)月的,按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)期的銷售額)符合規(guī)定條件的,自2019年10月1日起適用加計(jì)抵減15%政策。
11月申報(bào)10月增值稅才能用
2019-10-17 08:54:02

首先,你需要在稅務(wù)申報(bào)表中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的稅種代碼,并將進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減放在“本期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”一欄中。然后,在“本期實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”一欄中填寫(xiě)10%的抵扣金額。
2023-03-10 15:29:31
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