
老師,金稅盤減免稅費(fèi)280元,之前的會計在申報增值稅時并沒有減免,但是做了減免分錄(即借減免稅費(fèi),貸銀行)?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)呢
答: 可以把減免稅費(fèi)280元的借方分錄調(diào)整為:借減免稅費(fèi)280元,貸應(yīng)交稅費(fèi)280元。
前兼職會計在今年3月份繳金稅盤維護(hù)費(fèi)時做賬分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 280 貸:現(xiàn)金 280,我去查詢之前的增值稅申報表里沒有抵減此費(fèi)用,請問下老師是在12月申報表中去申請抵減280元嗎?該如何做分錄呢?
答: 你12月有要繳納的增值稅,申請抵減就可以,不用賬務(wù)處理了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前的會計購入金稅盤的分錄做錯了,沒有做借應(yīng)交稅費(fèi)-減免480貸管理費(fèi)用-480這個分錄。直接是借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅480貸銀行480然后他減免抵稅已經(jīng)申報過了。我現(xiàn)在再去沖銷之前的憑證,做到減免科目里,對報稅會有影響嗎?報稅的時候,我還用再去申報一次稅控減免了嗎?之前已經(jīng)享受過了。
答: 不需要你之前申報后面就不用再申報,你沖回重新做就可以借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,之后重新做就可以

